Category: Resúmenes Ejecutivos Auditoria |
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El Informe de Auditoría Interna No IAI-CI/004/2018, referente a la Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados Cuenta del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) dependiente del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2017, fue efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2018. |
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2018-03-30 65.11 KB 1,784 |
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Informe de Control Interno N° IAI-ESP/011/2018, emergente de la ”Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de los Servidores Públicos del Ministerio de Salud, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, junio, octubre y diciembre de la gestión 2017”, realizado en cumplimiento al Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2018 – 2020, emisión del Informe Anual de Actividades 2017 de las Unidades de Auditoria Interna, emitido por la Contraloría General del Estado y el Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud, correspondiente a la gestión 2018. |
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2018-07-11 50.23 KB 1,987 |
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nforme Nº IAI-SEG/024/2018 correspondiente al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAI-CI/006/2013 referido a la Auditoria Especial sobre gastos de publicidad del “Programa Bono Juana Azurduy” periodo del 14 de mayo al 31 de diciembre de 2009. |
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Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/026/2018 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/001/2013 referido a la "Auditoria Especial sobre el cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo y disposiciones legales y normativas que regulan el Sistema Nacional de Residencia Medica, por parte del Comité Regional de Integración Docente Asistencial e Investigación (CRIDAI) de Santa Cruz, gestiones 2008, 2009 y 2010". |
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Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/021/2018 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/001/2016 referido a la "Auditoria Confiabilidad de los registros (Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos) y Estados Complementarios del Ministerio de Salud, Gestión 2015". El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CI/001/2016. |
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