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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/022/2023

Informe SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud y Deportes, realizado en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, Numeral 304.07 y Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-I/045/2001 de la Contraloría General del Estado. Asimismo, a la Resolución N° CGE/055/2022 de 20/07/2022 donde aprueba el instructivo IE/CI-118 VERSION 1 para la emisión del informe semestral de actividades de las Unidades de Auditoria Interna del Sector Publico.

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-AUD CUMP/021/2024

Informe de Auditoría Interna N° IAI-AUD CUMP/021/2024 correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Financiamiento CIF - PIU 009/2019 para el Programa “Promoción del Automovilismo Como Factor de Integración Nacional Gestión 2019” Carrera de Automovilismo “Gran Premio Nacional de Automovilismo Presidente Evo Morales Ayma” suscrito entre el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) y ex Ministerio de Deportes el 9 de agosto de 2019.
El objetivo es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Financiamiento CIF-PIU 009/2019 suscrito el 9 de agosto de 2019, a ser ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2019, por el ex Ministerio de Deportes.

Date2024-08-28 File Size 58.76 KB Download 351 Download
pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-AUD CUMP/020/2024

Informe de Auditoría Interna N° IAI-AUD CUMP/020/2024 correspondiente al informe de la Auditoría de Cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Financiamiento Programa de Intervenciones Urbanas (PIU) CIF - PIU 001/2019 PROGRAMA: “Promoción y Desarrollo Deportivo en los Centros de Entrenamiento y Formación Deportiva del Ministerio de Deportes”.
El objetivo es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Financiamiento CIF-PIU 001/2019 suscrito el 4 de febrero 2019, a ser ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2019, por el ex Ministerio de Deportes.

Date2024-08-28 File Size 59.41 KB Download 314 Download
pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI/SEG Nº 015/2024

Informe de Seguimiento a Recomendaciones Auditoría Interna IAI/SEG Nº 015/2024 correspondiente al seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes IAI-PRON-CONF/002 y 015/2023 referido a la Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros de Entidades Desconcentradas, Dirección General de Asuntos Administrativos, Programas y Proyectos del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2022.
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en los informes IAI-PRON-CONF/002 y 015/2023.

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI/SEG Nº 014/2024

Informe de Seguimiento a Recomendaciones Auditoría Interna IAI/SEG Nº 014/2024 correspondiente al seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes IAI-CONF/009, 010, 011, 012, 013, 014/2023 referido a la Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros de Entidades Desconcentradas, Dirección General de Asuntos Administrativos, Programas y Proyectos del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2022.
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en los informes IAI-CONF/009, 010, 011, 012, 013, 014/2023.

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/N°031/2023

Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/N°031/2023 correspondiente al informe de auditoría operacional sobre la eficacia del proceso del Programa Nacional de Salud Renal en el Servicio de Hemodiálisis para Enfermos Renales en el Sistema Público Gestión 2016 a 2020.
El Objetivo general de la auditoria operacional es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del proceso del Programa Nacional de Salud Renal en la implementación de nuevas unidades de hemodiálisis y laboratorios de histocompatibilidad para enfermos renales gestión 2016 a 2020, a través de las siguientes acciones: ampliación de la capacidad resolutiva de los servicios de salud ofertando servicios especializados y construcción de infraestructura y equipamiento para unidades de hemodiálisis.

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/025/2023

Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2024, Nº IAI-POA/025/2023, de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud y Deportes.
El objetivo fue establecer las acciones de corto plazo de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2024.

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/023/202

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/023/2023 correspondiente al informe de segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAI-CONF/009/2021 referido a la "Auditoria de Confiabilidad de Registro de Operaciones y presentación de la Información Financiera de la Escuela Técnica de Salud Boliviano Japonesa de cooperación Andina - Cochabamba, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2020".
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CONF/009/2021.

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna AI-SEG/022/202

Informe de Auditoría de Seguimiento IAI-SEG/022/2023 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAI-CONF/007/2022 referido a la “Auditoria de confiabilidad de registro de operaciones y presentación de la información financiera de la Escuela Nacional de Salud Pública La Paz - ENS, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2021”.
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CONF/007/2022 de la Escuela Nacional de Salud Pública La Paz - ENS, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/021/2023

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/021/2023 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAI- CONF/011/2021 de la Auditoría de Confiabilidad de Registro de operaciones y presentación de la Información Financiera del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud - INLASA, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2020.
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CONF/011/2021.

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/020/2023

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/020/2023 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAI-CONF/010/2021 referido a la "Auditoria de Confiabilidad de Registro de Operaciones y presentación de la Información Financiera del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales - CENETROP, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2020".
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CONF/010/2021

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/019/2023

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/019/2023 correspondiente al informe de segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAI - CONF/007/2020 referido a la "Auditoría de Confiabilidad de Registro de Operaciones y presentación de la Información Financiera del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales - CENETROP, Entidad desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2019".

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/018/2023

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE SALUD, Y DEPORTES, realizado en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, Numeral 304.07 y Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-I/045/2001 de la Contraloría General del Estado. Asimismo a la Resolución N° CGE/055/2022 de 20/07/2022 donde aprueba el instructivo IE/CI-118 VERSION 1 para la emisión del informe semestral de actividades de las Unidades de Auditoria Interna del Sector Publico.

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/014/2023

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/013/2023 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de Registro de las operaciones y presentación de la información financiera de la Escuela Técnica de Salud Boliviano Japonesa de Cooperación Andina - Cochabamba, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2022.
El objetivo de la auditoría de confiabilidad fue verificar, si el control interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera, ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos de la Escuela Técnica de Salud Boliviano Japonesa de Cooperación Andina - Cochabamba, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes.

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/013/2023

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/013/2023 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de Registro de las operaciones y presentación de la información financiera del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales - CENETROP, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2022.
El objetivo de la auditoría de confiabilidad fue verificar, si el control interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera, ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales - CENETROP, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes.

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/012/2023

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/012/2023 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de Registro de las operaciones y presentación de la información financiera de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud - AGEMED, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2022.
El objetivo de la auditoría de confiabilidad fue verificar, si el control interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera, ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud - AGEMED, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes.

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/011/2023

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/011/2023 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de Registro de las operaciones y presentación de la información financiera de la Escuela Nacional de Salud Pública La Paz - ENS, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2022.
El objetivo de la auditoría de confiabilidad fue verificar, si el control interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera, ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos de la Escuela Nacional de Salud Pública La Paz - ENS, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes.

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/010/2023

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/010/2023 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de Registro de las Operaciones y presentación de la Información Financiera del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud - INLASA, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2022.
El objetivo de la auditoría de confiabilidad fue verificar, si el control interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera, ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud - INLASA, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes.

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/009/2023

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/009/2023 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de Registro de las Operaciones y presentación de la Información Financiera de la Dirección General de Asuntos Administrativos, Programas y Proyectos del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2022.
El objetivo de la auditoría de confiabilidad fue verificar, si el control interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera, ha sido diseñado e implantado para lograr los objetivos de la Dirección General de Asuntos Administrativos, Programas y Proyectos del Ministerio de Salud y Deportes.

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/N° 013/2024 HOT

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/N° 013/2024 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2023.

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/012/2024 HOT

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/012/2024 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud – AGEMED, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2023.

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Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/011/2024 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Escuela Nacional de Salud Pública La Paz, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2023.

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Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/010/2024 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud – INLASA, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2023.

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Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/009/2024 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales - CENETROP, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2023.

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pdf Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/008/2024 HOT

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/008/2024 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Escuela Técnica de Salud Boliviano Japonesa de Cooperación Andina-Cochabamba, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2023.

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